Herinnering indienen aangifte inkomstenbelasting

Man die zich tegen het hoofd slaat omdat hij wat is vergeten

Heb je de aangifte inkomstenbelasting ingediend of denk je nu, o jee, hélemaal vergeten! Ja, dan heb je een probleem. Of is het een probleempje? Want wat zijn precies de gevolgen van het niet op tijd indienen van de aangifte?

Het kan natuurlijk zo zijn dat de aangifte bewust nog niet is ingediend, dat er uitstel is aangevraagd. Het standaarduitstel wat je kunt aanvragen is voor een periode van 4 maanden. Je moet de aangifte dan indienen vóór 1 september. Je krijgt dan ook geen boete opgelegd.

4% rente

Wel wordt er rente in rekening gebracht. Hoeveel rente hang af van het feit of de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. Neemt de Belastingdienst de aangifte over, dan moet vanaf 1 juli tot maximaal 19 weken na indienen van de aangifte, 4% rente worden betaald. Wijkt de Belastingdienst af van de aangifte? Dan brengt ze 4% rente in rekening vanaf weer 1 juli, maar nu tot 6 weken na de datum op de aanslag. Dat kan dus meer dan 19 weken zijn. Dit geldt trouwens ook als de aangifte wél op tijd in ingediend.

Herinnering indienen aanslag inkomstenbelasting

Trouwens, als je nu nog niet hebt ingediend, krijg je eerst nog een herinnering. De herinnering kun ergens halverwege deze maand (mei) verwachten. Reageer je daar niet op dan volgt nog een aanmaning. Na de aanmaning heb je nog tien werkdagen de tijd om de aangifte in te dienen. Dit betekent dat je in de praktijk tot ongeveer half juni de aangifte kunt indienen zonder dat je extra kosten hoeft te betalen. Dien je het later in dan is de boete 385 euro.

Hoe vaker je te laat indient hoe hoger de boete, tot maximaal 5514 euro. En dien je helemaal niet in? Dan legt de Belastingdienst uiteindelijk aan de hand van een schatting een aanslag op. Ook moet je dan een verzuimboete betalen, weer 385 euro. Betaal je de aanslag te laat? Ook dan krijg je een boete opgelegd, die is afhankelijk van de hoogte van het te betalen bedrag.

Wil je boetes voor het niet indienen voorkomen? Heb je hulp nodig om de schade te beperken? Ik wil je hier graag mee helpen!

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

 

Aangifte indienen voor 1 mei

Aangifte indienen voor 1 mei

Het is bijna eind april. Heel veel mensen hebben ondertussen de aangifte voor de inkomstenbelasting over 2021 alweer ingediend.

Voor particulieren is dit vaak een makkie. Echter als ze in 2021 een woonhuis hebben verkocht en een nieuwe hebben gekocht wordt het al wat ingewikkelder. Voor een ondernemer, zzp’er of eenmanszaak met personeel, moet bovendien de winst over het bedrijf worden ingevoerd. Dit is best wel ingewikkeld. Dan helpt het enorm als de administratie gedurende het afgelopen jaar goed is bijgehouden. Dan nog is het overnemen van de cijfers in de aangifte best wel een klus.

De aangifte is ingediend

Maar het lukt en de aangifte wordt op tijd ingediend. Dan is het wachten op de aanslag van de Belastingdienst. Die komt meestal na een maand of drie. De Belastingdienst belooft overigens dat de mensen die voor 1 april 2022 de aangifte indienen en geld terug kunnen krijgen, al voor 1 juli bericht ontvangen. Veel aanslagen moeten in augustus, september worden betaald; zes weken nadat de aanslag op de deurmat ligt.

Uitstel aanvragen

Lukt het niet om de aanslag op tijd, dus voor 1 mei, in te dienen, dan kan er uitstel worden aangevraagd tot 1 september. In dat geval moet er wel rente worden betaald. De rente bedraagt 4% en wordt berekend vanaf 1 juli.

Over een kleine twee weken is het 1 mei. Wil je de aangifte graag op tijd indienen? Of zie je het niet zitten? Neem dan vandaag nog contact met mij op. Ik help je er graag mee!

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

 

Nieuws rondom de btw-aangifte

btw-aangifte
Veel ondernemers doen tegenwoordig de boekhouding met een onlinepakket. Vanuit dat pakket kan meestal met een druk op de knop de btw-aangifte worden ingediend. Maar ik hoor ook nog ondernemers die de administratie in bijvoorbeeld Excel bijhouden. Dat heeft tot gevolg dat de btw-aangifte moet worden ingediend door dit in te vullen op de site van de Belastingdienst.

Btw-aangifte via site Belastingdienst

Op dit moment kun je daar op twee manieren inloggen: met je DigiD, of door in te loggen in het oude portaal met je gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf 1 januari 2022 kan de btw niet meer op die laatste manier worden ingediend. Bovendien lijkt het erop dat het vanaf dan ook niet meer met je Digid mogelijk is. Je kunt dan alleen nog inloggen met eHerkenning niveau 3. Zaak dus om dit nu aan te vragen!

Btw-verkopen België

Overigens is dit niet alleen noodzakelijk voor diegene die in moet loggen voor de btw-aangifte. Sinds 1 juli 2021 is er namelijk veel veranderd voor wie verkoopt aan klanten buiten Nederland in Europa. Verkoop je bijvoorbeeld via een platform als Bol.com aan particulieren in België? Tot en met afgelopen 30 juni moest je deze klanten de Nederlandse btw in rekening brengen. En werd deze omzet meegenomen in de Nederlandse btw-aangifte, bijvoorbeeld bij vak 1A.

Vanaf 1 juli moet aan deze klanten de btw die in hun land van toepassing is, in rekening worden gebracht. Nu is dat voor België ook 21%, dus invloed op het te betalen bedrag omzetbelasting zal in dat geval wel meevallen. Echter, deze te betalen btw kan dan niet meer in de Nederlandse btw-aangifte worden meegenomen maar moet in dit geval in België worden aangegeven en betaald!

Unieregeling

Gelukkig is daar wel wat op bedacht. Je kunt gaan deelnemen aan de zogenaamde Unieregeling zodat je in elk geval geen Belgisch btw-nummer hoeft aan te vragen. Ook kun je deze btw gaan aangeven door in te loggen bij de Nederlandse Belastingdienst bij “Inloggen voor Ondernemers”. Dit zit overigens nog wel allemaal in het beginstadium. Zelfs bij de Belastingdienst zijn ze nog druk bezig om alles te regelen!

Btw in uw administratie

Bovenstaande heeft trouwens wel invloed op de administratie. De btw die aan het buitenland moet worden betaald, vraagt om extra grootboekrekeningen voor de btw en voor de omzet. Bovendien moeten er twee rapporten voor btw-aangiftes komen. Heb je bijvoorbeeld een webshop die is gekoppeld aan je administratie, dan zal in de webshop ook het één en ander moeten worden ingesteld!

Hulp nodig bij de btw-aangifte?

Zo zie je maar dat de btw-aangifte een lastig iets kan zijn. Ik help je graag om problemen te voorkomen!

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

Seizoenspatroon en jaarplanning

Seizoenspatroon van invloed op jaarplanning

En dan is de zomer alweer voorbij en hebben we in dit jaar nog maar vier maand te gaan! In mijn blog van mei over de haalbaarheid van je financiële prognose, schrijf ik dat je nog een week of zes hebt om op de helft van de jaarplanning te komen; nu heb je nog maar vier maand dus. Een heel verschil!

Seizoenspatroon van invloed op je jaarplanning?

Voor het bekijken of je wel of niet je planning gaat halen heeft een eventueel seizoenspatroon veel invloed. Haal jij in de feestmaanden, laten we zeggen november en december, een groot deel van je omzet, of heb je dat voor dit jaar juist al achter de rug? Dat is een eerste aandachtspunt. Wat voor invloed heeft de zomervakantie, die nu zo’n beetje voor heel Nederland achter de rug is? Werk je alleen in het hoogseizoen, of juist van oktober tot en met maart?

Jaarplanning

Verder kun je een planning maken voor een bepaald omzetniveau. Je kunt ook gaan kijken naar de winst die je wilt behalen. Als je omzet moet worden gehaald in een bepaald deel van het jaar, kun je dat cijfer al hebben gehaald. Maar vergeet niet dat kantoorkosten zoals je internet, telefoon, huur, vaak het hele jaar gewoon doorgaan en dus nog invloed hebben op je resultaat ook al heb je het omzetcijfer al gehaald.

Investeren?

Verder is dit misschien ook wel hét moment om na te gaan denken of je nog extra wilt investeren. Als je dit jaar tot nu toe nog net onder de grens voor de KIA, de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, zit kan het handig zijn om in de komende maanden een investering die je toch al in je hoofd hebt, al dit jaar te gaan doen. Dit betekent een extra belastingaftrekpost van 28% van wat het je kost!

Boekhouding bijhouden

Om dit allemaal te kunnen beoordelen is je boekhouding een superhandig hulpmiddel. Áls die tenminste goed is bijgewerkt. Daarmee maak ik maar weer eens het het belang van het bijhouden van je administratie duidelijk.

Hulp nodig bij de jaarplanning? Ruggespraak? Of wil je je administratie uit handen geven? Ik help je er graag mee!

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

Foto: Canva

 

Auto op de zaak of in privé?

Auto op de zaak

Na de mooie foto van mijn auto mét gigantische stickers erop kán het natuurlijk niet anders: een blog over de auto op de zaak! Over de fiets op de zaak schreef ik overigens ook al eens. Nu dus over de auto.

Privéauto zakelijk gebruiken

Je bent zzp’er en rijdt in je auto naar klanten, leveranciers, netwerkbijeenkomsten (die nu ook weer op gang komen gelukkig!). Als je net begonnen bent met je bedrijf, zal dat misschien de auto zijn die je ook privé gebruikt. Die heb je al en ja, wat rijd je nou zo’n eerste jaar nog voor je zaak hè? Eerst maar een jaar zo aankijken. En dat hoeft helemaal niet zo verkeerd te zijn. Voor elke kilometer die je voor de zaak rijdt mag je namelijk € 0,19 als kosten boeken. Houd daarvoor wel een kilometerregistratie bij met vermelding waar je en met welk doel je daar heenging. En als je de kilometers op Google Maps of zo opzoekt: vergeet dan niet om het dubbele aantal te nemen; je gaat toch ook weer naar huis?

Auto op de zaak

Na een poosje word je privéauto minder. En omdat je overal berichten ziet over de auto op de zaak begin je er toch over na te denken om de volgende auto op de zaak te zetten. Je kunt dan de eventuele btw bij aanschaf terugvragen, je brandstofkosten zijn aftrekbaar en ook díe btw krijg je terug. En van de aanschafwaarde mag je voor de inkomstenbelasting 28% aftrekken vanwege de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek).

Privégebruik

Gebruik je de auto daarnaast ook nog steeds privé? Dan vraagt de Belastingdienst wel wat terug voor de voordelen die ik hierboven noem. Ten eerste de bijtelling. Een veel gehoord begrip maar wat is het nu eigenlijk? Bijtelling wil zeggen dat je een deel van de aftrekposten weer terugdraait. Je verhoogt de winst van je bedrijf dus. Is je auto jonger dan 16 jaar dan is de bijtelling ongeveer 22% van de cataloguswaarde (incl. btw en bpm). Is hij 16 jaar of ouder, dan is de bijtelling nog maar 35% van de handelswaarde.

Btw terugbetalen

Verder heb je in de loop van het jaar alle btw teruggekregen. Hiervan moet je aan het einde van het jaar een deel terugbetalen. De hoogte van dat bedrag is meestal 2,7% van alweer de cataloguswaarde.

Voorwaarden auto op de zaak

En dan is er nog een voorwaarde om de auto op de zaak te mógen zetten! De auto moet in elk geval 500 km per jaar voor de zaak worden gebruikt. Dit geldt trouwens ook andersom. Kun je aantonen met een rittenregistratiesysteem dat je de auto mínder dan 500 km voor privé hebt gebruikt? Dan hoef je geen bijtelling en btw-correctie toe te passen!

Lastig verhaal dit alles? Ik help je er graag mee! Je mag me gerust bellen.